今日晚间,中国时尚男装品牌GXG母公司慕尚集团(01817)发布截至2021年6月30日止6个月业绩,该集团取得收入人民币12.04亿元,同比增加10.75%;母公司拥有人应占溢利4851.1万元,去年同期则亏损1.33亿元;每股基本盈利5.32分。

  慕尚集团表示业绩的增长主要得益于疫情对集团业务的影响已大幅降低,且集团就其线下分销渠道采取强化销售管理措施。

  按品牌划分,集团主品牌GXG销售收入较2020年同期20.3%至9.22亿元,除疫情控制较好外,集团适当减少产品折扣率、优化及整合线下渠道以及平均店铺销售增长。gxg.kids销售收入同比增长18.7%至1.49亿元。

  gxg jeans及Yatlas的销售收入较2020年同期分别减少23.0%及16.7%。慕尚表示有关减少主要由于集团调整品牌定位,削减店铺数目以提高店铺效率所致。此外,与澳大利亚运动品牌2XU的合作已在去年底终止。

  按渠道划分,慕尚集团的线下渠道增幅明显,自营店销售同比增加62.7%,合伙店销售同比增加15.4%,自营店销售同比增加149.0%。慕尚调整品牌定位,削减店铺数目以提高店铺效率。线下店铺总数由2020年末的1,297家减少至2021年6月30日的1,184家。

  与此同时,线上渠道大跌26.8%,占比从去年同期的60.8%降至40.2%,占比跌幅逾两成。慕尚表示主要是由于本集团加大线上线下渠道整合力度,降低为线上渠道提供的折扣率,以推动本期间线上线下渠道同步消费,而2020年同期由于疫情的重大影响,消费者严重依赖线上渠道购买本集团产品。

  上半年慕尚集团录得毛利总额人民币623.8百万元,较2020年同期的人民币421.0百万元增加48.2%或人民币202.8百万元。毛利率由截至2020年6月30日止六个月的38.7%增加至本期间的51.8%。

  展望未来,慕尚集团认为其表现将于本年度余下时间继续稳定复苏。此外,受惠于其多品牌策略及其线上销售渠道的优势,以很好地适应在疫情期间和之后客户购物行为从线下转向线上的加速变化,慕尚集团对于其作为中国领先时装公司的前景充满信心。

  为进一步巩固于中国时尚服装行业的领先地位,慕尚集团制定了下列增长策略:

  · 通过多品牌策略实现产品组合和品牌矩阵多样化,以深化线上线下销售渠道整合,调整现有品牌战略以及推出新产品线,以满足日益变化的市场需求;

  · 采纳持续创新的营销举措及分析,挖掘潜在消费群,并通过新零售技术和优势提升会员体验;

  · 进一步优化领先的供应链网络,提升客服能力,并提供优质产品和服务,以满足客户需求;

  · 改革组织架构及业务模式,提高营运效率,促使本集团更快地对市场作出反应。